岗位职责
1)牵头搭建、优化公司内部审计体系及内部控制框架,制定全年度审计计划、专项审计方案并主导落地;
2)独立负责重大专项审计(如经济责任审计、核心业务流程穿透审计、内控审计等),统筹审计项目全流程,把控审计质量与进度;
3)深度分析公司经营数据、财务报表及业务流程,精准识别重大经营风险、财务风险及内控缺陷,制定可落地的风险防控方案及整改措施;
4)主导审计报告及管理建议书的撰写,向管理层及审计委员会汇报审计结果,推动跨部门重大审计问题的整改落地及效果验证;
5) 搭建审计整改跟踪体系,建立重大整改台账,定期复盘风险管控效果,持续提升公司内控管理水平;
6)统筹协调外部审计(会计师事务所)、上级公司、监管机构的检查工作,牵头对接并提供相关资料,保障核查工作高效推进;
7)关注行业监管政策及审计内控领域前沿动态,推动公司审计内控工作与行业标准接轨;
8)完成领导交办的其他工作。
任职要求
1)本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业,持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA等核心证书者优先;
2)5-10年审计相关工作经验,其中至少3年企业内部审计/内控管理核心岗位经验,或四大会计师事务所/国内头部会计师事务所审计经理及以上岗位经验;具备外贸、物流、工程等复杂业务场景审计内控经验者优先;
3)精通《企业内部控制基本规范》及配套指引、《内部审计具体准则》、国家财经法规及行业监管政策;熟练运用审计信息化工具及数据分析工具;具备独立牵头重大审计项目、设计复杂审计程序、撰写高质量审计报告的能力;
4)具备极强的风险识别与逻辑分析能力,能快速洞察业务本质及潜在风险;具备优秀的统筹协调能力、跨部门沟通能力及问题解决能力;工作严谨审慎,责任心强,严守职业操守及保密原则;具备一定团队管理能力。