职位详情
内控审计(合规审查)
1.1-1.9万
长春金赛药业有限责任公司
上海
1-3年
本科
04-17
工作地址

H88越虹广场A座

职位描述

岗位职责:

  1. ‌内控流程制度的维护‌:在部门负责人的带领下,协助维护公司内控流程制度,推动公司内部控制制度的落地实施‌。
  2. ‌合规检查和审计‌:参与公司的内部审计工作,按照审计计划进行业务运营活动的合规审查及相关审计,识别业务运行中的高风险事项,并推动行动项落地。
  3. ‌风险管理机制:协助建立和完善内部风险预警机制,防范和降低公司重大违规事件的发生‌。根据内控管理机制,日常维护与各领域对接人机制,协助业务识别风险,组织开展各类内部风险管理专题活动,推进风险管理体系建设‌。
  4. ‌资料归档管理‌:对部门内部信息资料进行收集、整理与归档管理‌。
  5. ‌行动项跟踪‌:审计及其他相关发现项进行跟踪管理,及时跟进反馈。
  6. 上级安排的其它任务。

岗位要求:

1.统招本科及以上学历,具备2-4年左右医药公司内控、合规工作经验。

2.熟悉合规相关法律法规和行业标准,熟悉医药公司业务运营。

3.具备良好的合规意识和职业道德,较强的沟通和协作技能,适应出差。

4.熟练使用办公软件,具备较强的分析、判断和解决问题的能力。


以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

立即申请