职位描述
岗位职责:
1、按照工作计划和管理需求开展内部审计项目,实施常规管理审计、经济责任审计和其他专项审计等,提出切实可行的管理建议、出具审计报告并发送整改通知、跟踪整改效果;
2、协助集团本部和所属子公司开展年度内部控制自我评价,审核内控评价样本及评价底稿,对发现的内控缺陷提出整改建议;
3、定期维护信访举报渠道,按制度规定对收到的信访举报线索、发现的案件线索及风险事件线索开展调查核实;
4、针对公司经营管理过程中发现的违法违规行为、受到监管机构或其他行政机关处罚或发生涉刑案件等事项,按规定程序推进相关责任追究工作;
5、从内控合规和风险防范角度,监控日常业务流程合规性、有效性,提供专业的建议或解决方案;
6、按照制度规定收集整理项目相关资料并进行规范归档;
7、根据管理需要,按要求开展领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,中共党员,8年以上审计内控工作经验;
2、具备财务、会计、审计、内部控制、风险管理等相关专业知识;
3、具有良好的组织管理、协调沟通能力、分析判断能力及表达能力;
4、具备上市公司内部控制、内部审计及纪检监察相关工作经验;
5、有CPA、CIA、中级以上职称等职称优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕