岗位职责:
1.负责遵照国家企业会计准则、依据公司各项财务管理制度及内控管理制度要求,开展对财务各项业务办理及会计处理等的制度遵从性、合法合规性进行检查稽核并及时出具稽核报告。
2.负责对于会计稽核检查所发现内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露与出具稽核报告,并加以追踪,落实业务整改措施的执行情况,并向上级进行汇报。
3.负责根据会计稽核的结果,发现存在的内部控制制度缺陷,新增、修订或督促相关制度的完善;审核财务相关各项业务办理流程的合理性,提出优化解决方案并督促改进。
4.负责统筹协调财务内部、财务与业务推进业财一体化信息系统建设,并对接信息化部门及外单位做好财务信息化维护。
5.负责以提升财务人效为导向,组织财务各版块开展流程优化,流程再造工作。
6.按公司内控管理要求,配合完成年度部门内控评审相关工作。
7. 完成上级交付的其他任务。
任职要求:
1.大学本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业毕业,中级会计师及以上职称,注册会计师、税务师优先考虑。
2.掌握和熟悉国家财经法律法规,有较强的专业理论水平。
3.熟练使用Office系统,用友、金蝶等财务软件系统,较强的数据分析能力、报告能力;
4.思维敏捷、良好的学习能力,沟通能力和组织能力。
5.良好的敬业度、抗压能力强、责任心和团队精神。
6.有用友、金蝶等财务系统实施经验优先考虑。
工作地点:杰赛花都产业园。若不能接受工作地点,请勿投递简历。